Equipe

ADMINISTRATIVO

Quem Somos:

A equipe administrativa da Coordenadoria de Controle Interno da Prefeitura de Piraí realizará a verificação final dos “processos de pagamento”, “processos licitatórios” e “processos de pessoal”, quanto a conformidade perante as leis e quanto às formalidades administrativas...

Principais Atividades:

  • Verificação dos processos de pagamento quanto aos cálculos aritméticos, documentação apresentada e suas formalidades legais;
  • Elaboração das Atas das Audiências Públicas;
  • Arquivamento dos Informativos Oficiais do Município.

Equipe:

  • Vera Lúcia Correia Alves

(24) 2431-9969

Graduada em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda. Atua na Coordenadoria de Controle Interno como Assessor Técnico. Possui diversos cursos relacionados à área, como: Controle Interno; Gestão de Pessoal; Seminário “Questões Ambientais do Brasil”; Lei de Responsabilidade Fiscal com Ênfase em Orçamento Público; Orçamento Público, Execução Orçamentária, Licitações e Contratos Administrativos; Português Instrumental: Principais Dificuldades, entre outros.

  • Luana de Melo Ribeiro

Atua na Coordenadoria de Controle Interno como Assistente Executivo. É formada no Curso Técnico de Formação Geral.

 


ASSESSORIA EXECUTIVA

Quem Somos:

Compete à Assessoria Executiva da Coordenadoria de Controle Interno:

  • Elaborar e submeter ao Coordenador de Controle Interno normas, rotinas e procedimentos a serem implementados pela Administração Municipal com vistas à melhoria do sistema de controle interno, visando à uniformidade dos procedimentos;
  • Assessorar o Coordenador de Controle Interno no desempenho de atividades técnicas;
  • Analisar e apresentar sugestões para a implementação e o aperfeiçoamento dos sistemas de custos dos órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional;
  • Estimular a integração das atividades dos órgãos da estrutura do Coordenador de Controle Interno.

Principais Atividades:

  • Elaboração, execução e acompanhamento de projetos que contribuam para melhorias e aperfeiçoamentos dos procedimentos internos da Coordenadoria;
  • Responsável pelo Sistema Integrado de Gestão Fiscal – Módulo: Informes Mensais (Prefeitura/FMAS/FMCA);
  • Responsável pelo levantamento e envio dos dados referentes ao Anexo IV, da Portaria 236, do Ministério da Previdência Social;
  • Responsável pela elaboração, organização e execução das Audiências Públicas relativas às “Metas Fiscais dos Quadrimestres Anuais”, “Elaboração e Discussão da Proposta da LDO”, “Elaboração e Discussão da Proposta da LOA” e “Elaboração e Discussão do PPA”;
  • Acompanhamento e lançamento da execução das receitas diárias;
  • Solicitações de Compra/Serviços da Coordenadoria;
  • Suporte nos eventos da Coordenadoria na organização e na execução, bem como, na confecção de materiais como folders, panfletos e certificados;
  • Verificação dos processos de pagamento quanto aos cálculos aritméticos, documentação apresentada e suas formalidades legais;
  • Verificação dos processos licitatórios e de pessoal, quando a documentação apresentada e suas formalidades legais;
  • Acompanhamento e lançamento da execução das receitas diárias;
  • Atuação na área administrativa da UEL (Unidade Executora Local);
  • Elaboração de Prestação de Contas Parcial e Final dos Convênios e Contratos de Repasse;
  • Elaboração de planilhas para acompanhamento da situação atual dos convênios e contratos de repasse;
  • Organização das Pastas de Convênios e arquivamento dos documentos;
  • Verificação dos processos de pagamento quanto aos cálculos aritméticos, documentação apresentada e suas formalidades legais;
  • Gestão de Convênios.

Equipe:

  • Geovane Machado Scardino

(24) 2431-9992 / 2431-9996 / 2431-9969

Mestrando em “Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia”, pela UFF-VR, pós-graduado em Tecnologia, Gerência e Segurança de Redes Convergentes, pela UniFoa-VR (2007) e graduado no Curso Superior de Tecnologia de Processamento de Dados, pelo UBM (2000). Atua como Assessor Executivo, na Coordenadoria de Controle e também como tutor do CEDERJ, pólo de Piraí, no curso de Computação da UFF. Tem experiência como professor universitário, na área de Computação, pela UGB - FERP/Barra do Piraí, tutor do CEDERJ, na área de informática pelo pólo de Angra dos Reis e professor, também na área de informática, pelo CETEP/FAETEC de Volta Redonda. Possui diversos cursos relacionados à área, como: Orçamento Público Básico; Economicidade em Licitações e Contratos Administrativos; Controle Interno; Lei de Responsabilidade Fiscal com Ênfase em Orçamento Público; Elaboração e Análise dos Novos Demonstrativos Contábeis do Setor Público; Gestão de Folha de Pagamento e Remuneração no Serviço Público, entre outros.

  • José Armando Rodrigues Ferreiras

Cursando Pós-Graduação em “Gestão de Finanças, Controladoria e Auditoria”, é graduado em Sistemas de Informação. Atua na Coordenadoria de Controle Interno como Assessor Técnico. Possui diversos cursos relacionados à área, como: Técnico em Contabilidade; Lei de Responsabilidade Fiscal com Ênfase em Orçamento Público; Elaboração e Gerenciamento de Projetos no Contexto do SICONV, entre outros.

  • Thatiane Oliveira Domingos

Graduada como Bacharel em Administração de Empresas. Atua na Coordenadoria de Controle Interno como Supervisor de Núcleo. Possui diversos cursos relacionados à área, como: Técnico em Contabilidade, Capacitação no Sistema Siconv; Participação no Congresso Brasileiro de Contratos e Convênios; Convênios Públicos, Contratos de Repasse e outras Transferências; Oficina de Transparências Voluntárias relativa ao Programa de Fortalecimento da Gestão Pública; Elaboração e Gerenciamento de Projetos no Contexto do Siconv, entre outros.

  • Adaulto Pereira da Silva

Graduado em Administração de Empresas. Atua na Coordenadoria de Controle Interno como Assessor Técnico.


DIVISÃO DE AUDITORIA

Quem Somos:

Compete à Divisão de Auditoria da Coordenadoria de Controle Interno:

  • Promover a verificação dos valores na Tesouraria e as devidas conciliações bancárias, efetuando sua tomada de contas sempre que for necessário;
  • Controlar prazos dos contratos e convênios celebrados com o Município;
  • Emitir parecer e certificado de auditoria, concernentes às prestações de contas analisadas;
  • Emitir relatório sobre a execução orçamentária ao final de cada exercício financeiro;
  • Emitir relatório sobre a avaliação dos programas de governo em relação ao Plano Plurianual;
  • Assegurar o cumprimento das normas e padrões estabelecidos para o perfeito desempenho da atividade de controle;
  • Examinar, conferir e instruir os processos de pagamento, impugnando-os quando não estiverem revestidos das formalidades legais, inclusive aqueles sob regime de adiantamento de despesas;
  • Fiscalizar a atualização das informações sobre a contabilidade, financeira, patrimonial e orçamentária do Município de Piraí;
  • Manter o controle dos processos de pagamento de subvenções, auxílios e contribuições;
  • Analisar e controlar os prazos de aplicação e comprovação de adiantamentos e suprimentos de fundos, bem como examinar os documentos comprobatórios.
  • Promover a apuração de irregularidades, nos termos da legislação vigente;
  • Desempenhar outras atribuições afins;

Principais Atividades:

  • Confecção dos pareceres e verificação dos processos de pagamento quanto aos cálculos aritméticos, documentação apresentada e suas formalidades legais;
  • Arquivamento de documentos;
  • Análise de Prestações de Conta: (Deliberação 199 e 200);
  • Análise de Prestações de Conta: (Subvenções, Auxílios, Suprimento de Fundos e Adiantamentos);
  • Elaboração e confecção de documentos relacionados às prestações de conta, como: Relatórios, Pareceres, Certificados de Auditoria, Pronunciamentos e Aprovações;
  • Elaboração e confecção do Relatório de Avaliação;

Equipe:

  • Claudia Theodoro de Moraes

(24) 2431-9969

Pós-graduada em “MBA em Auditoria e Controladoria”, graduada em “Ciências Contábeis”. Atua na Coordenadoria de Controle Interno como Chefe de Divisão de Auditoria Interna. Possui diversos cursos relacionados à área, como: Prático sobre Prestação de Contras e Tomada de Contas de Despesas Públicas e a Comprovação dos Gastos na Administração Pública; Nota Fiscal Eletrônica – Regras Práticas de Emissão, Validação e Transmissão; Controle Interno; Gestão de Pessoal; Gestão Integral da Folha de Pagamento de Pessoal e Remuneração no Serviço Público; Prestação de Contas de Gestão: Limites Constitucionais, entre outros.

 


DIVISÃO DE AVALIAÇÃO DE GESTÃO E NORMATIZAÇÃO

Quem Somos:

  • Compete à Div. de Avaliação de Gestão e Normatização:
    • Preencher mensalmente, nos prazos estipulados, os demonstrativos de acompanhamento da efetiva arrecadação das receitas e despesas realizadas;
    • Promover estudos periódicos sobre o comportamento da receita e da despesa;
    • Analisar os relatórios resumidos da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, observando os prazos definidos em lei;
    • Assessorar o Coordenador do Município na formulação e implantação de instruções normativas com vistas a melhorar e aprimorar os procedimentos;
    • Exercer a coordenação geral das atividades relativas a recebimento, guarda, transferências de bens e valores pertencentes ao Município;
    • Acompanhamento e análise da execução orçamentária;
    • Exercer a orientação e direção dos serviços sob sua responsabilidade e promover seu aperfeiçoamento, visando racionalizar métodos e agilizar os procedimentos;
    • Zelar pela fiel observância e execução dos procedimentos pertinentes a área de atuação do controle interno;
    • Desempenhar outras atribuições afins.

Principais Atividades:

  • SIGFIS - LRF, lançamentos semanais, fechamento mensal e entrega bimestral; Receita, despesa, despesa por função, RCL, despesa de educação, saldo financeiro e restos a pagar;
  • SISTN – Sistema de Coleta de Dados da Sec. do Tesouro Nacional;
  • Receita e Despesa - Alimentação e acompanhamento do desdobramento mensal;
  • Suporte na análise da Prestação de Contas das Deliberações 199 e 200.

Equipe:

  • Régis Pierre da Silva

2431-9992 / 2431-9996

É pós-graduado em “Gestão e Controladoria em Serviços Públicos”, graduado em “Economia”. Atua na Coordenadoria de Controle Interno como Chefe de Divisão de Normatização e Orçamento. Possui diversos cursos relacionados à área, como: Orçamento Público Básico, Economicidade em Licitações e Contratos Administrativos, Controle Interno, Lei de Responsabilidade Fiscal com Ênfase em Orçamento Público, Elaboração e Análise dos Novos Demonstrativos Contábeis do Setor Público, Gestão de Folha de Pagamento e Remuneração no Serviço Público, entre outros.